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Calendrier fiscal 2026 : les rendez-vous à ne pas rater

Table des matières

Vous le savez bien, en matière de fiscalité, rater une échéance peut coûter cher. Très cher, même. Entre les pénalités qui tombent, le stress qui monte et les heures passées à rattraper le retard, mieux vaut prévenir que guérir. Et comme d’habitude, l’année fiscale 2026 va avoir son lot d’échéances, de déclarations et de versements à ne surtout pas manquer.

Que vous soyez responsable comptable, DAF ou entrepreneur, je vous propose de faire le point à travers ce petit calendrier fiscal 2026 qui va devenir votre meilleur allié. Parce qu’on ne va pas se mentir, la gestion des impôts et des différentes dates limites n’est pas la partie la plus fun du travail. Mais avec un peu d’organisation et les bonnes infos sous la main, vous allez voir qu’on peut transformer cette contrainte en routine bien huilée.

Pourquoi la tenue d’un calendrier fiscal mérite toute votre attention ?

Je ne vais pas y aller par quatre chemins : négliger vos échéances fiscales, c’est prendre le risque de payer très cher. Et je ne parle pas que d’euros. Il suffit d’une déclaration en retard pour qu’une pénalité de 10 % tombe automatiquement (je l’ai appris à mes dépens). Ajoutez potentiellement les intérêts de retard qui s’accumulent, et voilà comment une simple erreur d’agenda peut plomber une bonne partie de votre trésorerie.

Selon les données officielles de la DGFiP, en 2023, les pénalités et intérêts de retard notifiés suite aux contrôles fiscaux en France ont représenté environ 2,56 milliards d’euros.

Mais au-delà de l’aspect financier, il y a aussi la charge mentale. Courir après les délais reste du stress inutile qui vous empêche de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : faire grandir votre entreprise. Et je ne vous parle pas du temps perdu en démarches administratives pour régulariser votre situation…

Inutile de dire qu’en planifiant vos déclarations et paiements à l’avance, vous gardez le contrôle de la situation. De plus, vous pilotez votre trésorerie avec plus de précision, vous évitez les mauvaises surprises, et surtout, vous libérez du temps et de l’énergie pour vos vraies priorités.

Quelles sont les échéances fiscales de 2026 ?

Voici donc les principales dates à bloquer dans votre agenda pour l’année fiscale 2026, en partant du principe que votre exercice comptable se clôturait au 31 décembre 2025.

L’impôt sur les sociétés (IS) : le marathon de l’année

L’impôt sur les sociétés est un peu le fil rouge de votre année fiscale. Pas vraiment de surprise à l’horizon, mais une discipline de fer à respecter.

Déjà, tout au long de l’année, vous allez devoir verser quatre acomptes d’IS, en sachant que ces versements sont calculés sur la base du résultat fiscal de l’exercice précédent. Les dates butoirs à respecter en 2026 sont les suivantes :

  • 17 mars 2026 – premier acompte ;
  • 16 juin 2026 – deuxième acompte ;
  • 15 septembre 2026 – troisième acompte ;
  • 15 décembre 2026 – quatrième acompte.

Attention, prévoyez vos décaissements à l’avance pour éviter tout problème de liquidités.

De même, pour l’exercice clos au 31 décembre 2025, vous devrez régler le solde de votre impôt sur les sociétés au plus tard le 15 mai 2026.

La liasse fiscale : l’étape capitale du printemps

Le dépôt de la liasse fiscale est LE rendez-vous annuel de l’administration, puisque c’est le moment où vous transmettez l’ensemble de vos données comptables et financières.

Cette année, la date limite de dépôt est fixée au 5 mai 2026 (deuxième jour ouvré suivant le 1er mai). Mais si vous télédéclarez via EDI-TDFC, vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de 15 jours, ce qui repousse l’échéance à la mi-mai.

Cela va de soi, une liasse mal préparée ou déposée en retard peut vous valoir des rectifications complexes lors d’un contrôle fiscal. Commencez donc la préparation bien en amont, vérifiez chaque donnée, et surtout, ne vous y prenez pas à la dernière minute.

La TVA : une affaire de régime et de rigueur

Inutile de présenter la TVA, puisque c’est la taxe qui rythme votre quotidien selon votre régime d’imposition. Si les échéances varient, la rigueur reste de mise.

Régime réel normal

Si vous êtes au régime réel normal, vous connaissez la chanson : votre déclaration mensuelle se fait via le formulaire CA3. Chaque mois, entre le 15 et le 24, vous devez déclarer et verser la TVA collectée le mois précédent.

Régime réel simplifié

Le régime simplifié, comme son nom l’indique, allège un peu la charge administrative, car vous n’avez que deux acomptes semestriels à verser (en juillet et en décembre), et une déclaration annuelle CA12 à déposer au plus tard le 5 mai 2026.

La CVAE : en voie d’extinction, mais toujours là

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) est progressivement supprimée d’ici 2030, mais en 2026, elle fait encore partie du paysage fiscal des entreprises redevables.

Deux acomptes représentant chacun 50 % de la cotisation de l’année précédente doivent ainsi être versés avant le 15 juin et le 15 septembre 2026.

De plus, le formulaire n°1329-DEF doit être déposé au plus tard le 5 mai 2026.

 

Comme vous le voyez, le calendrier fiscal 2026 n’est pas plus compliqué que celui des années précédentes, mais il reste dense et exigeant. Entre l’impôt sur les sociétés, la TVA, la CVAE, la liasse fiscale et toutes les autres déclarations spécifiques, les occasions de se tromper ou de prendre du retard ne manquent pas.

La clé reste définitivement l’anticipation. Un calendrier bien défini, des processus rodés, des outils adaptés et une bonne dose de rigueur, voilà la recette parfaite pour aborder sereinement vos obligations fiscales.

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Alexandre MARTIN
J'aime me présenter comme un 🛠️ Swiss Army Man 🛠️ du web, m'intéressant aussi bien au marketing digital, qu'à la rédaction, au storytelling, au développement web, au design ou encore à l'expérience utilisateur (UX). Après plus de 10ans en tant que responsable marketing digital du groupe Legal2digital, les formalités des entrepreneurs n'ont plus aucun secret pour moi ! Comptez sur moi pour tout vous dévoiler de leur vie secrète 😉 !
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